問題已解決

老師問一下,7月收到一些費用的發(fā)票,但是未付款,全部都做在應付賬款里了掛賬,借:管理費用/制造費用 貸:應付賬款 8月份全部已付款,借:應付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?

84784971| 提問時間:2022 09/21 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
2022 09/21 15:28
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