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請(qǐng)問小微企業(yè)3季度收入超過起征點(diǎn)但有優(yōu)惠政策免稅,申報(bào)表怎么填?增值稅減免申報(bào)表需要填嗎?免稅額填在主表的哪一欄?

84785032| 提問時(shí)間:2022 07/13 15:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。
2022 07/13 15:33
84785032
2022 07/13 15:46
主表18欄出現(xiàn)紅字(主表第1列第18欄和第2列第18欄應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項(xiàng)目第4列減稅額合計(jì)值)
玲老師
2022 07/13 15:49
具體開。具體開的多少稅率的發(fā)票?
84785032
2022 07/13 15:58
開的是免稅
84785032
2022 07/13 15:59
我截圖發(fā)給你看看是否是這么填的
玲老師
2022 07/13 16:02
我45萬,填寫第12行和減免表。
玲老師
2022 07/13 16:02
。超過了45萬,填寫第12行和減免表。
84785032
2022 07/13 16:05
是這樣填的啊,填的是營(yíng)業(yè)收入的金額對(duì)嗎?
玲老師
2022 07/13 16:10
開的免稅發(fā)票沒有營(yíng)業(yè)外收入??!
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