問題已解決

老師。我們計提4月保險時候,借管理費(fèi)用-社保費(fèi)6000,貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)6000,繳納4月社保費(fèi)時借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)6000,其他應(yīng)收款-個人部分社保2000,貸銀行存款8000;我們4月的工資表應(yīng)發(fā)合計是22000,保險個人扣款合計是2000,計提工資時候,借管理費(fèi)用-工資22000,貸應(yīng)付職工薪酬-工資22000,5月發(fā)放工資時候,借應(yīng)付職工薪酬22000,貸其他應(yīng)收款2000 銀行存款20000;老師,請問我的這些賬務(wù)處理有沒有錯誤,如果有錯誤,麻煩幫忙說出正確的。

84785023| 提問時間:2022 06/09 09:38
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),我看了一下邏輯清楚,數(shù)據(jù)正確,沒有什么錯誤
2022 06/09 09:55
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