問題已解決

甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損了300千克,實際成本為21000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2730元。經(jīng)查屬于材料保管員張亮的過失造成,按規(guī)定由其個人賠償10000元。請編制批準(zhǔn)處理后的會計分錄。

84785034| 提問時間:2022 05/06 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,管理費用,貸:待處理財產(chǎn)損益
2022 05/06 09:13
84785034
2022 05/06 09:18
你好,請問金額怎么填
鄒老師
2022 05/06 09:26
你好 借:待處理財產(chǎn)損益21000+2730,貸:原材料 21000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?2730 借:其他應(yīng)收款10000,管理費用(差額),貸:待處理財產(chǎn)損益?21000+2730
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