問題已解決

老師您好!我們公司是做地暖安裝工程的,合同包含電器和材料(電器,配件都是我們出)那我領(lǐng)用電器配件會開銷售出庫單,但是這個(gè)是不能向他們收錢的,那我們開銷售出貨時(shí)要怎么做賬?

84785043| 提問時(shí)間:2022 05/03 16:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這些都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就是了
2022 05/03 16:19
84785043
2022 05/03 16:19
那借方寫什么?
家權(quán)老師
2022 05/03 16:22
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:27
但是我從金蝶軟件上生成憑證是借應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是直接在上面改嗎,
家權(quán)老師
2022 05/03 17:28
是的,直接修改就是了哈
84785043
2022 05/03 17:30
我看之前上一個(gè)會計(jì)做的是:1借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,2借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料,像這種情況應(yīng)該怎么做才合理
84785043
2022 05/03 17:32
她是做兩筆分錄,1,把應(yīng)收改預(yù)收,2在轉(zhuǎn)成本
家權(quán)老師
2022 05/03 17:35
你開票了得 時(shí)候就要做;借應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 領(lǐng)用材料時(shí)候做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:36
我是做內(nèi)部賬,沒有開票
84785043
2022 05/03 17:37
而且這個(gè)材料費(fèi)是不收費(fèi)的,也不能做應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2022 05/03 17:37
那你就把銷售的借應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入刪除
84785043
2022 05/03 17:40
還是說直接按你說的直接改借主營產(chǎn)業(yè)務(wù)成本,貸原材料,那上一個(gè)會計(jì)那樣做有錯(cuò)嗎?
家權(quán)老師
2022 05/03 17:40
是的,不做收入,就不要那筆分錄
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