問題已解決
你好老師,應交所得稅貸方有余額,是應為之前有兩個月盈利,系統(tǒng)自動計提的,虧損的月份系統(tǒng)就不用計提所得稅,導致現(xiàn)在還有貸方余額,這個是正常嗎?需要處理嗎?實際中是沒有上過所得稅費用的。
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速問速答您好!這個是需要處理的了。相當于多計提了
2022 04/18 17:02
84784976
2022 04/18 17:03
你好老師怎么處理,能給我一個分錄嗎?我在這個月可以處理嗎?這個數(shù)字是去年的
宋生老師
2022 04/18 17:06
你好!如果已經跨年了,是借應交稅費—應交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調整
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