問(wèn)題已解決

老師,我去年做的業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是是公司開(kāi)業(yè)買(mǎi)的東西,我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以直接踢出來(lái)嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/15 14:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是需要調(diào)整出來(lái)的。
2022 04/15 14:11
84785040
2022 04/15 14:11
就是我直接改賬載金額嗎
東老師
2022 04/15 14:12
納稅整的時(shí)候是會(huì)算清繳的時(shí)候納稅調(diào)。
84785040
2022 04/15 14:12
需不需要我再做個(gè)紅沖的分錄
東老師
2022 04/15 14:12
調(diào)整你賬上是不需要處理的。
84785040
2022 04/15 14:12
好的,謝謝老師
東老師
2022 04/15 14:12
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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