問題已解決

老師,我們是建筑企業(yè),21年末,預(yù)估了一筆成本,當(dāng)時會計分錄做的,借:工程施工—勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——xxx,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—勞務(wù)成本,年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤。22年1月取得了該成本發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

84784989| 提問時間:2022 03/14 22:26
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,如果金額沒有差異,發(fā)票直接貼回去即可,有差異差異不大在第二年調(diào)整即可
2022 03/14 22:27
84784989
2022 03/14 22:52
有差異,該怎么處理,會計分錄,怎么做,老師
悠然老師01
2022 03/15 07:41
差異的金額多少,影響大嗎
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