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老師你好,對于內(nèi)賬收不回來的應(yīng)收款和多收的應(yīng)收款怎樣處理呢?

84784990| 提問時間:2022 02/28 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 內(nèi)賬,收不回來的應(yīng)收款,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款 多收的應(yīng)收款,需要退回給對方嗎?
2022 02/28 11:46
84784990
2022 02/28 11:47
多收的不需要退回給對方,
鄒老師
2022 02/28 11:49
你好,多收的不需要退回給對方,多收的時候 借:銀行存款等科目,貸:營業(yè)外收入?
84784990
2022 02/28 11:53
好的呢,老師我想再問一下對于多收的款他們寫的是作為一年的項目費用作為領(lǐng)導(dǎo)的其他應(yīng)付款這個我可以用本年利潤這樣做嗎?
鄒老師
2022 02/28 11:55
你好,根據(jù)你的描述,多收的款不通過其他應(yīng)付款核算,也不會直接計入本年利潤核算啊?
84784990
2022 02/28 12:02
那個款是別的單位多打的,然后是我們領(lǐng)導(dǎo)自己付出去的,他們在年底作為銷售開發(fā)費用掛為他們的其他應(yīng)付款了,這個怎么處理呢老師
鄒老師
2022 02/28 12:05
你好,那個款是別的單位多打的,然后是我們領(lǐng)導(dǎo)自己付出去的(既然是這樣,就不會計入費用核算啊 )
84784990
2022 02/28 12:05
哪這個應(yīng)該怎樣處理呢老師?
鄒老師
2022 02/28 12:08
你好 那個款是別的單位多打的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—某某單位 然后是我們領(lǐng)導(dǎo)自己付出去的,借:其他應(yīng)付款—某某單位,貸:其他應(yīng)付款—某某領(lǐng)導(dǎo)
84784990
2022 02/28 12:09
好的呢,謝謝
鄒老師
2022 02/28 12:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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