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借以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)收賬款,之后怎么處理?

84784978| 提問時(shí)間:2022 02/21 19:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之后需要把? ?以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?
2022 02/21 19:38
84784978
2022 02/21 19:48
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候嗎?
鄒老師
2022 02/21 19:49
你好,是的,是這樣的
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