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老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)科目有個(gè)0.01的貸方余額,怎么做賬務(wù)處理,還有和法人的往來有其他應(yīng)收款,還有其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目對(duì)沖,摘要怎么寫呢?

84785019| 提問時(shí)間:2022 01/17 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,直接寫調(diào)整賬務(wù)處理就可以的。
2022 01/17 11:28
84785019
2022 01/17 11:30
老師,那個(gè)0.01元怎么下賬呢?
84785019
2022 01/17 11:31
再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:庫存現(xiàn)金,可以嗎?
郭老師
2022 01/17 11:32
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785019
2022 01/17 11:46
老師,0.01元那個(gè)摘要怎么寫呢?
郭老師
2022 01/17 11:48
你好,結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的。
84785019
2022 01/17 11:51
老師,我是說你說的那筆分錄的摘要怎么寫
郭老師
2022 01/17 11:53
結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
84785019
2022 01/17 11:53
謝謝老師
郭老師
2022 01/17 11:55
不用客氣,工作愉快。
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