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出口退稅怎么填報增值稅納稅申報表?

84784956| 提問時間:2022 01/06 20:00
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小鄒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學您好,出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可。希望可以幫助到你
2022 01/06 20:01
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