問題已解決

請問:自查發(fā)現(xiàn),以前年度的物業(yè)費進(jìn)項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出,今年現(xiàn)在如何處理?

84785042| 提問時間:2021 12/13 16:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021 12/13 16:11
84785042
2021 12/13 16:21
麻煩以前的增值稅申報表需要更正申報嗎?還是僅在現(xiàn)在的申報表內(nèi)體現(xiàn)轉(zhuǎn)出即可?
鄒老師
2021 12/13 16:27
你好,在本期做增值稅申報的時候,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~