問題已解決

老師您好,我們公司是進(jìn)出口企業(yè),我們進(jìn)口一批貨物,然后委托其他公司代加工,現(xiàn)加工完成我們要在出口,這個賬務(wù)我們要怎么做?

84784949| 提問時間:2021 12/06 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 做出口退稅的嗎
2021 12/06 11:20
84784949
2021 12/06 11:20
做出口退稅
樸老師
2021 12/06 11:27
同學(xué)你好 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
84784949
2021 12/06 11:30
老師我是想問,我們進(jìn)口的這批貨物,委托加工,要怎么入賬
84784949
2021 12/06 11:37
貨物已經(jīng)出庫,運(yùn)送至加工廠,這筆要怎么做賬
樸老師
2021 12/06 11:37
同學(xué)你好 你們委托加工的嗎
84784949
2021 12/06 11:38
對,現(xiàn)在委托加工
84784949
2021 12/06 11:39
我們進(jìn)口的咖啡豆,然后委托加工成咖啡飲料,在出口
樸老師
2021 12/06 11:49
同學(xué)你好 這個可以的哦
84784949
2021 12/06 11:50
老師我想問的是這個賬務(wù)怎么處理
84784949
2021 12/06 11:51
我們現(xiàn)在送到加工廠了,這筆賬務(wù)怎么處理
樸老師
2021 12/06 11:56
同學(xué)你好 委托加工會計分錄: (1)發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本: 借:委托加工物資 ?貸:原材料 ? ? ? ? 庫存商品等 ? ? ? ? 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等: 借:委托加工物資 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?貸:銀行存款等 (3)需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計入委托加工物資成本: 借:委托加工物資 ?貸:銀行存款等 (4)收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 ?貸:銀行存款等 (5)收到加工完成驗收入庫的物資和剩余物資,按實(shí)際成本: 借:原材料 ? ? ? ?庫存商品等 ?貸:委托加工物資 ? ? ? ? 材料成本差異(或借方)
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