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在認證發(fā)票系統(tǒng)上看到以前的可以抵扣的發(fā)票,但是沒有抵扣聯(lián),主管讓我打鉤,這要怎么做賬

84785044| 提問時間:2021 12/05 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 銷售方企業(yè)聯(lián)系不上嗎
2021 12/05 19:52
84785044
2021 12/05 19:53
對的,但是我是新手也不知道以前有沒有入過賬
郭老師
2021 12/05 19:58
買的啥東西知道嗎
84785044
2021 12/05 19:59
在增值稅發(fā)票抵扣系統(tǒng)上能看到這張發(fā)票可以抵扣
郭老師
2021 12/05 20:03
不是這個 你看下購買的啥開的發(fā)票 然后找明細帳不就可以了
84785044
2021 12/05 20:04
那如果是已經(jīng)計入到費用或成本中,要怎么調(diào)整
郭老師
2021 12/05 20:06
之前價稅合計做賬 借進項 借成本費用負數(shù)
84785044
2021 12/05 20:06
這樣就行了嗎?
84785044
2021 12/05 20:07
不要用以前年度損益嗎?發(fā)票有17、18、19、20的
郭老師
2021 12/05 20:12
不修改會算清繳 金額不大的不用
84785044
2021 12/05 20:14
那如果抵扣聯(lián)丟失要怎么辦,他還讓我抵扣,叫我用抵扣匯總的發(fā)票清單附在后面,這樣可以嗎
郭老師
2021 12/05 20:15
記賬聯(lián)有嗎 復印這個
84785044
2021 12/05 20:16
沒有的話,可以用發(fā)票清單嗎
郭老師
2021 12/05 20:20
去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要第一聯(lián)復印件做賬抵扣。
84785044
2021 12/05 20:23
老師還有一個問題,我發(fā)現(xiàn)他17年的時候結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時,導致銷項稅一直在借方,這要怎么辦
郭老師
2021 12/05 20:25
多結(jié)轉(zhuǎn)了 后面紅沖回來 借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目
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