問(wèn)題已解決

需要更正年報(bào),去年企業(yè)所得稅按5%繳納,應(yīng)納所得稅額175153.45元,25%企稅是4.37萬(wàn)元,那20%填寫在減免所得稅額中還是抵免所得稅額中?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 19:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在減免所得稅額,
2021 11/18 19:45
84785025
2021 11/18 19:48
也就是在減免中填寫20%的企稅金額吧
郭老師
2021 11/18 19:49
你好 對(duì)的 是這么做的
84785025
2021 11/18 20:28
謝謝老師,已申報(bào)扣款,還交了滯納金
郭老師
2021 11/18 20:28
你是逾期申報(bào)的嗎
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