問題已解決

公司期中才開始建賬,只有現(xiàn)金和銀行存款的余額,請問怎么建賬,科目期初余額怎么設(shè)置?

84785032| 提問時間:2021 09/25 04:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借庫存現(xiàn)金 借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤
2021 09/25 04:09
84785032
2021 09/25 04:33
應(yīng)收應(yīng)付呢
84785032
2021 09/25 04:33
主營業(yè)務(wù)收入和成本嗎
84785032
2021 09/25 04:34
這樣就試算平衡了?
84785032
2021 09/25 04:34
應(yīng)付是庫存商品嗎
84785032
2021 09/25 04:36
還有應(yīng)收應(yīng)付,也有數(shù)據(jù)
84785032
2021 09/25 04:36
還有庫存商品,這個也可以盤點(diǎn)出數(shù)據(jù)
徐阿富老師
2021 09/25 04:46
應(yīng)收應(yīng)付等其他科目余額你有依據(jù)的可以列出了啊。沒有依據(jù)的列不出數(shù)據(jù)的
84785032
2021 09/25 04:48
應(yīng)收有明細(xì),借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
84785032
2021 09/25 04:48
主要是應(yīng)付該怎么寫分錄?
84785032
2021 09/25 04:49
還有個問題是,庫存商品該怎么記?需要盤點(diǎn)嗎?盤點(diǎn)后才能確定明細(xì)
84785032
2021 09/25 04:50
庫存商品和應(yīng)付我理不清楚了
徐阿富老師
2021 09/25 05:18
反正一句話,有余額的登記上去,沒有的也不能自己虛構(gòu),報表兩邊的差額計入利潤分配就可以
84785032
2021 09/25 05:20
這個我懂了
84785032
2021 09/25 05:22
具體操作時,還是有問題,沒有余額,有明細(xì)
徐阿富老師
2021 09/25 05:22
懂了那就好,祝你成功。請為我五星好評,謝謝
84785032
2021 09/25 05:22
這個得我一點(diǎn)點(diǎn)去理了?錄入賬套?
徐阿富老師
2021 09/25 05:24
是的,就是這樣做的
84785032
2021 09/25 05:27
好的,謝謝,勤勞的老師!
徐阿富老師
2021 09/25 05:31
不客氣,請為我五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~