問題已解決
老師你好,我想請教一下,建筑企業(yè),有些項目是跨區(qū)域要預交2%增值稅,預交增值稅會計分錄怎樣做?
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速問速答你好,借應交稅費--預交增值稅,貸銀行存款,
2021 04/29 11:35
84785044
2021 04/29 11:37
收入是入銷項,回來成本抵扣是入進項,到時候回到當?shù)剡€交增值稅,有點不明白?
莊老師
2021 04/29 12:42
應交是銷項減進項,
84785044
2021 04/29 12:45
再交增值稅的話,就進入未交增值稅嗎?
莊老師
2021 04/29 12:46
你好,是的,月末可以這樣結轉(zhuǎn),借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--預交增值稅,
84785044
2021 04/29 17:12
老師,銷項減進項的會計分錄怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅
莊老師
2021 04/29 17:25
你好,是的,是這樣處理的,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
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