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11月開出銷售發(fā)票,12月對方公司退貨。賬務(wù)如果處理?11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理?

84785008| 提問時間:2020 12/11 15:36
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,12退貨需要開紅字發(fā)票;11月正常確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本;12月開出紅字發(fā)票沖減收入和成本;
2020 12/11 15:37
84785008
2020 12/11 15:38
成本也是原數(shù)紅沖對嗎
立紅老師
2020 12/11 15:45
同學(xué)你好,如果全部退回,按原數(shù)紅沖;
84785008
2020 12/11 16:17
當(dāng)時對方?jīng)]有通過對公戶匯錢而是現(xiàn)金,掛的是應(yīng)收賬款,這么入賬對嗎?
84785008
2020 12/11 16:18
如果紅沖的話應(yīng)收賬款也做相應(yīng)處理是嗎
84785008
2020 12/11 16:18
季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎?
立紅老師
2020 12/11 16:25
同學(xué)你好,如果當(dāng)初是用應(yīng)收賬款,就沖減應(yīng)收賬款; 季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎?——是的;
84785008
2020 12/11 16:27
老師,發(fā)票已開出但是對方匯入老板賬戶,應(yīng)該怎么入賬?
立紅老師
2020 12/11 16:31
同學(xué)你好,需要計入其他應(yīng)收款一老板,掛在往來賬中;
84785008
2020 12/11 16:39
貸方是收入和銷項稅不變是嗎
立紅老師
2020 12/11 17:10
同學(xué)你好,是這樣的;
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