問題已解決
老師,問一下,我這個月沒有銷項稅額,只有一張進項稅額的票已經認證了,這個進項期末需要結轉到哪個科目
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速問速答應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅額,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費轉出未交增值稅
2020 08/26 10:56
84785002
2020 08/26 11:02
那如果進項大于銷項也是通過應交稅額-轉出未交增值稅嗎,拿什么時候用應交稅額-轉出多交增值稅
玲老師
2020 08/26 11:03
進項多的不用繳納增值稅,需要做結轉的分錄,您也可以不做結轉的分錄,下期也可以直接抵扣
84785002
2020 08/26 11:14
只有進項沒有銷項,我要是結轉,通過那個科目節(jié)目,是轉出未交增值稅,還是轉出多交增值稅
玲老師
2020 08/26 11:17
你好 借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
84785002
2020 08/26 11:20
那就是借 應交稅費 (轉出多交增值稅)
貸 應交稅費-進項稅額
借 應交稅費-未交增值費
貸 應交稅費-轉出多交增值稅,是不是這樣的
玲老師
2020 08/26 11:25
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
借 應交稅費-未交增值費
貸 應交稅費-轉出多交增值稅,
84785002
2020 08/26 11:27
這樣的話,轉出未交增值稅,和轉出多交增值稅都會有余額,這個怎么辦
玲老師
2020 08/26 11:31
我發(fā)您完整的結轉分錄 您看一下
結轉銷項稅額、進項稅額
增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785002
2020 08/26 11:56
那如果進項大于銷項,那就轉出未交增值稅,和轉出多交增值稅都余額,這個沒有影響嗎
玲老師
2020 08/26 12:00
您好,是的,沒有影響的,
84785002
2020 08/26 12:20
如果進項大于銷項,可以不做處理吧
玲老師
2020 08/26 12:22
是的。進項大于銷項,不用繳納增值稅,可以不做分錄
84785002
2020 08/26 12:37
那我們好幾個月都沒有銷項,那就一直等到銷項大于進項時才結轉嗎,結轉的時候以前的進項也要全部轉嗎
玲老師
2020 08/26 12:43
您好,是的,您有銷項時您就按照我上面發(fā)給您那個分錄結轉,您也可以每個月就把進項結平
84785002
2020 08/26 14:50
把進項結平,暫時放在,應交稅費-轉出未交增值稅的科目下面嗎
玲老師
2020 08/26 14:58
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
84785002
2020 08/26 15:00
那后面的那個分錄轉到應交稅費-未交增值稅的那個不做嗎,
玲老師
2020 08/26 15:01
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
借 應交稅費-未交增值費
貸 應交稅費-轉出多交增值稅,
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