問題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸方有余額,是前幾個(gè)月為了把個(gè)稅周期調(diào)正確,有個(gè)月工資做的零申報(bào),工資表多算出來的個(gè)稅,不需要支付的,怎么記賬沖平呢?

84785024| 提問時(shí)間:2020 07/14 01:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那就是多扣了職工的吧
2020 07/14 03:52
84785024
2020 07/14 18:12
不算是多扣了員工個(gè)稅,工資表是沒問題的。之前是由于個(gè)稅申報(bào)的所屬期提前了一個(gè)月,如:6月申報(bào)所屬期為5月, 應(yīng)該申報(bào)5月發(fā)放的4月工資,但是之前申報(bào)了5月份的工資表,也就是5月工資6月還沒發(fā)呢,就先申報(bào)完個(gè)稅了。為了將周期年調(diào)正確,我就在2019年12月申報(bào)時(shí)將工資進(jìn)行零申報(bào)了,2019年12月工資放在2020年1月申報(bào)了。 總的來說,工資表沒問題,12月工資發(fā)了、也在次月申報(bào)并交個(gè)稅了。 問:記發(fā)放12月工資時(shí)計(jì)提了個(gè)稅,由于沒付出去,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸方產(chǎn)生了有余額。此個(gè)稅也不用退給員工,應(yīng)該怎么調(diào)整?麻煩列下會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2020 07/14 18:18
借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。
84785024
2020 07/14 19:12
1.老師,無需支付和繳納的個(gè)稅都這樣調(diào)嗎? 2.工資表中的計(jì)算的個(gè)稅與個(gè)稅申報(bào)不一致怎么賬務(wù)調(diào)整?有時(shí)工資表算的比個(gè)稅申報(bào)的高或低幾分錢,請(qǐng)問幾分錢怎么做賬務(wù)分錄?請(qǐng)按照以下兩證情況列舉一下。 A,工資表計(jì)算的個(gè)稅為13.03,個(gè)稅系統(tǒng)算的是13.05.. B,工資表個(gè)稅13.05,個(gè)稅系統(tǒng)算的是13.04.
郭老師
2020 07/14 19:16
你好1是的,本來不應(yīng)該扣除,你們扣除了。 2.你們單位承擔(dān)了兩分錢,你可以借營業(yè)外支出,貸銀行存款。 多扣除了一分錢,你們單位不需要支付工資,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
84785024
2020 07/14 19:23
1.公司承擔(dān)2分錢,付個(gè)稅記賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅. 13.03 營業(yè)外支出. 0.02 貸:銀行 13.05 2.銀行多扣一分 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅 13.05 貸:銀行。 13.04 營業(yè)外支出。 0.01 對(duì)嗎?老師?
郭老師
2020 07/14 19:28
第二個(gè)分錄應(yīng)該是營業(yè)外收入其他的隊(duì)。
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