問題已解決

老師,我想問下前面月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,在這個月紅沖了,賬務(wù)怎么處理?

84784978| 提問時間:2020 05/29 10:16
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,紅沖,做之前相同分錄金額全部負(fù)數(shù)
2020 05/29 10:17
84784978
2020 05/29 10:20
那如果沒有入賬就不用管了是吧
彩麗老師
2020 05/29 10:21
如果沒有入賬,賬務(wù)上就不用做了。 次月申報增值稅的時候在附表二填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行
84784978
2020 05/29 10:22
那我在申報增值稅的時候這筆進(jìn)項稅額是不是需要做轉(zhuǎn)出呢?
彩麗老師
2020 05/29 10:23
我上面已經(jīng)回復(fù)“”次月申報增值稅的時候在附表二填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“”
84784978
2020 05/29 10:25
不好意思,沒有看到!
彩麗老師
2020 05/29 10:27
祝你生活愉快,工作順利!
彩麗老師
2020 05/29 11:29
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