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買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目

84785004| 提問時(shí)間:2020 05/14 13:24
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個(gè)月繳納,借方留底后面抵扣
2020 05/14 13:28
84785004
2020 05/14 13:35
月末轉(zhuǎn)已交稅金里,分錄怎么寫?
李雪婷老師
2020 05/14 19:00
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)
84785004
2020 05/14 20:48
看不明白已交稅金,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸記銀行存款
李雪婷老師
2020 05/15 08:36
同學(xué)你好,如果已交稅金在貸方,說明要繳納,繳納的時(shí)候分錄是你寫的那樣,如果是借方,表示留底,有些企業(yè)也放在未交稅金里,需要繳納的時(shí)候再轉(zhuǎn)已繳,兩種都是可以的
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