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老師,我們**A公司,中了100萬的工程,A公司給甲提供票,我們給A公司提供票,比如材料款我們開了30萬的專票,怎么算抵扣交稅呢

84785020| 提問時間:2020 04/23 16:53
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,你們購買的材料就可以抵扣
2020 04/23 17:35
84785020
2020 04/23 17:37
怎么算,就是A給甲開出來的普票里面的銷項稅,抵扣材料里面的進項稅?
王晶老師
2020 04/23 17:45
你們不是另一方嘛,開具發(fā)票給A,A在開給甲,那你們購貨收到的發(fā)票就可以抵扣的
84785020
2020 04/23 17:49
我們也不拿票不知道怎么算的,比如剛才100萬,A開給甲100萬的票,100萬/1.09是不是A的銷項稅就產(chǎn)生了是82568.8元
王晶老師
2020 04/23 17:51
呃呃,那是的呢,是的,你們在開給A發(fā)票,A可以抵扣
84785020
2020 04/23 17:52
84785020
2020 04/23 17:53
比如這個82568.8-9203.54=73365.26繳納增值稅
王晶老師
2020 04/23 17:56
呃呃,是的呢,是的直接銷項減去進項
84785020
2020 04/23 17:57
明白啦,要是有預(yù)交的稅金再減對吧
王晶老師
2020 04/23 17:57
額嗯,是的呢,對的
84785020
2020 04/23 17:57
如果提供的普票那就不能抵扣了,豈不是要交的稅多?
84785020
2020 04/23 17:58
我們提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么辦
王晶老師
2020 04/23 17:59
那沒有辦法的呢,普票不可以抵扣,要不就作廢開具專票,普票只能做成本的
84785020
2020 04/23 18:04
成本少了不就少交增值稅了?可以這么理解嗎
84785020
2020 04/23 18:05
增值稅就是銷項-進項*稅率,**公司還說提供成本票是什么意思,成本票可以抵扣進項嗎
王晶老師
2020 04/23 18:08
成本票是遞減了收入,減少利潤的呢少繳納企業(yè)所得稅
84785020
2020 04/23 18:09
和增值稅沒有關(guān)系,成本直接關(guān)系到的是所得稅
84785020
2020 04/23 18:10
那如果我們公司開具了外經(jīng)證的話是不是就不用交企業(yè)所得稅了
王晶老師
2020 04/23 20:48
也是要繳納所得稅的呢
84785020
2020 04/23 21:36
那我們正常交9個點的稅,那開具的外經(jīng)證又是兩個點兒,這都11個點的稅了老師
王晶老師
2020 04/23 21:47
預(yù)交的稅款在正常申報的時候可以抵扣的
84785020
2020 04/23 21:48
哦,明白啦謝謝老師
王晶老師
2020 04/24 10:15
嗯嗯,不用客氣的噠
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