問題已解決

老師,你好,我想請問一下,我剛接手一家公司的賬,老板讓我看去年一年繳了多少稅款,前面的財務(wù)發(fā)了一張12月份的科目余額表給我,應(yīng)交稅費借方本年累計發(fā)生額20萬、貸方8萬,這是取那個數(shù)據(jù)呢?

84784988| 提問時間:2020 04/10 20:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這借方發(fā)生額是交的稅
2020 04/10 20:03
84784988
2020 04/10 20:08
全年繳納的稅款嗎?我們是社區(qū)這邊要我們提供公司產(chǎn)值及所繳納的稅費,產(chǎn)值就是一個公司全年的收入吧?
陳詩晗老師
2020 04/10 20:34
是的,全年的, 產(chǎn)值是指你的收入
84784988
2020 04/10 21:08
我看到前面一個財務(wù)發(fā)的科目余額表上,收入本年累計發(fā)生額是80多萬,利潤表本年累計又是300多萬,到底取那個數(shù)據(jù)?
陳詩晗老師
2020 04/10 21:41
收入的話,你可以直接看你利潤表里面的本年累計收入。
84784988
2020 04/11 10:18
木木老師,請教你一個問題,辦公室展廳布置費用,是計入管理費用?還是當(dāng)初裝修費來分?jǐn)偅?/div>
陳詩晗老師
2020 04/11 10:20
如果金額不大,計管理費用處理。
84784988
2020 04/11 10:21
一般多少計入裝修費呢?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:23
如果不超過5000計費用,如果超過待攤處理
84784988
2020 04/11 10:25
兩張發(fā)票都是展廳布置15000,這個就要計入長期待攤費用嗎?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,之前辦公室有一幅畫,也是15000,我是直接計入管理費用的,
陳詩晗老師
2020 04/11 10:31
畫的話費用處理并不影響。 我這展廳是屬于不可獨立拆分,建議待攤處理
84784988
2020 04/11 10:33
攤銷按3年?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:33
是的,不低于三年,你自行確定
84784988
2020 04/11 10:35
明細(xì)科目就寫展廳布置?還是裝修費?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:44
裝修費處理,一般不直接用展廳布置明細(xì)科目
84784988
2020 04/11 10:47
1、長期待攤費用是次月開始攤銷嗎? 2、計提庫房房租費的時候,我是每月計入管理費用的: 借:管理費用-房租費(11、12月份) 貸:其他應(yīng)付款-房租 今年1月份拿到發(fā)票的(總金額18000) 借:管理費用3000 預(yù)付賬款9000 貸:其他應(yīng)付款-房租12000 計入預(yù)付賬款,再分?jǐn)偤竺?、3、4月份的房租費,但是到現(xiàn)在我們房租費還沒有付,這樣處理正確嗎?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:48
1.是的,一般是次月 2.分錄是對的,沒問題
84784988
2020 04/11 10:49
款項沒有支付,計入預(yù)付賬款也是可以的嗎?相當(dāng)于一個過渡科目?
陳詩晗老師
2020 04/11 10:59
你前面 9000沒有支付?那你就不是預(yù)付了啊,直接是 借:管理費用-房租費(11、12月份 9000) 貸:其他應(yīng)付款-房租 今年1月份拿到發(fā)票的(總金額18000) 借:管理費用3000 待攤費用 3000 貸:其他應(yīng)付款-房租6000 你多開了發(fā)票
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