問題已解決

一般納稅人公司,收到客戶轉(zhuǎn)入的服務(wù)費,并且給客戶開具服務(wù)費發(fā)票了,收款后開票當(dāng)月就需要確認(rèn)收入嗎?

84784975| 提問時間:2020 02/28 14:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是收取一個月的服務(wù)費么
2020 02/28 14:13
84784975
2020 02/28 14:14
嗯 是的
bamboo老師
2020 02/28 14:14
那開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:14
或者是當(dāng)次的服務(wù)費
bamboo老師
2020 02/28 14:15
那都需要開票當(dāng)月確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:15
確認(rèn)收入當(dāng)月,我們付出的成本費用,還沒有收到發(fā)票,該怎么記賬呢?
bamboo老師
2020 02/28 14:18
可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2020 02/28 14:21
會計分錄該如何寫呢?比如付了10萬的款項,已記會計分錄: 借:應(yīng)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 下一步的會計分錄該如何做?
bamboo老師
2020 02/28 14:26
不是您單位收到款項么 怎么是支付
84784975
2020 02/28 14:27
這是付出的成本費用,上面解答不是說成本費用可以暫估入賬嗎?這個會計分錄該怎么寫呢?
bamboo老師
2020 02/28 14:28
哦哦 借:主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784975
2020 02/28 15:06
那收到成本發(fā)票的時候該如何入賬呢?麻煩能寫一下整個成本(支付成本-暫估-收到成本發(fā)票)的業(yè)務(wù)會計分錄嗎?
bamboo老師
2020 02/28 15:15
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~