問題已解決

以前有一張發(fā)票,發(fā)票拿到了,但抵扣系統(tǒng)一直沒見到這張發(fā)票,當時做的借:進項稅額待抵扣,我接手后發(fā)現(xiàn)這個票稅號開錯了,我就把待抵扣轉出來做費用了,這個金額實際上等于是沒有抵扣的吧,我不用在增值稅報表里申報吧

84784948| 提問時間:2020 02/21 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,不需要申報的。
2020 02/21 17:24
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