問(wèn)題已解決

老師,你好 上個(gè)月我做了一筆分錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用―手續(xù)費(fèi)20 貸:銀行存款20 借:本年利潤(rùn)20 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用20 本月發(fā)現(xiàn)分錄做錯(cuò)了,正確的分錄應(yīng)該為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用18.87 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.13 貸:銀行存款20 我該怎么紅沖呢,分錄怎么做

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/09 10:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -1.13 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.13
2020 01/09 10:52
84784985
2020 01/09 10:54
謝謝老師
bamboo老師
2020 01/09 10:59
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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