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公司買票。過賬。實際上只支付了買票應付的稅點錢。這筆稅點錢做了管理費用。那收到發(fā)票的時候。做進項稅額增加。減少什么???這分錄咋寫啊

84785001| 提問時間:2019 11/22 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是外賬的嗎 發(fā)票內(nèi)容開的什么
2019 11/22 17:02
84785001
2019 11/22 17:25
內(nèi)賬。內(nèi)容開的運費。
84785001
2019 11/22 17:25
我是物流公司。缺票。對外買的成本票
郭老師
2019 11/22 17:26
借主營業(yè)務成本貸,銀行存款,應付賬款。
84785001
2019 11/22 17:28
內(nèi)賬上,不顯示是應付賬款啊。發(fā)票金額,不付給對方的,開票了100多萬。對方收了6萬多稅點錢。
郭老師
2019 11/22 17:30
內(nèi)賬結管理費用貸銀存6萬 按實際業(yè)務做
84785001
2019 11/22 17:31
我收到發(fā)票的時候,這筆進項稅額,在賬面又做如何處理,內(nèi)賬
郭老師
2019 11/22 17:32
你內(nèi)賬價稅分開做的? 借管理費用,進項貸銀存6萬
84785001
2019 11/22 17:35
管理費用是掛6萬。但是發(fā)票進來了。進項稅額,又怎么處理的。相當于就是花了6萬得到了幾十萬的進項稅額。
84785001
2019 11/22 17:37
花了6萬多。得到了100多萬的發(fā)票。外賬是做得銀行存款減少。因為對公過賬了的。內(nèi)賬怎么體現(xiàn)呢
84785001
2019 11/22 17:39
我做的是,銀行存款減少。其他應收款增加。最后的差額。做得管理費。但是這筆發(fā)票實際不做成本的,但是有筆進項。這筆進項。我是做借應交稅費進項稅額,貸什么啊
郭老師
2019 11/22 17:40
內(nèi)賬你要做假的嗎 不是根據(jù)實際業(yè)務做的嗎 如果做假的借主營業(yè)務成本,進項貸銀存,應付帳款 借應付賬款貸營業(yè)外收入或者借應付賬款,主營業(yè)務成本負數(shù)
84785001
2019 11/22 17:42
內(nèi)賬做真的啊。我的意思是花了6萬多買了幾十萬進項進來。這個怎么做處理。
郭老師
2019 11/22 17:46
直接進項貸銀存6萬就可以 其他的不用做 交稅和外賬對不起來的差額計管理費用就可以
84785001
2019 11/22 17:49
內(nèi)賬我把進項稅額,銷項稅額都做進去了的。如果不做這筆進項稅額進去。我的賬面應交稅費就和銀行回單對不上啊
郭老師
2019 11/22 17:51
交的稅不一致的你可以記管理費用的,差額計管理費用,內(nèi)賬上的進項少,算出的稅多,差額計管理費用貸方
84785001
2019 11/22 17:57
計管理費用,內(nèi)賬上這不是增加了費用嗎,這也不算費用吧。我還是沒理解到你說的
郭老師
2019 11/22 18:01
那你借進項10萬貸銀存6萬 平嗎 不平吧是不是? 不平差額是不是記管理費用貸方 和我最后讓你做的是不是一致了? 我上面告訴你管理費用貸方費用也不是增加。是減少
84785001
2019 11/22 18:07
我是這樣做的,支出去的時候過賬 借:其他應收款100萬 貸:銀行存款100萬 收到返回來的94萬 借:銀行存款 94萬 借:管理費用6萬 貸:其他應收款100萬 這個時候我在收到發(fā)票了我怎么做??? 借:進項稅額20萬 貸:什么? 我不是做的借進項稅額貸銀行存款6萬
郭老師
2019 11/22 18:31
貸管理費用 你把該屬于進項稅額的前面都做了管理費用 你現(xiàn)在銀存貸方已經(jīng)是六萬了
84785001
2019 11/22 18:42
相當于我直接做筆,貸管理費用,20萬。就可以了嗎?我之前做的分錄,沒錯是嗎?老師,這里沖管理費用,為什么是沖管理費用。我沒懂到這個原理
郭老師
2019 11/22 18:47
掛往來,實際都不支付了 掛銀行,你們實際支付了6萬你已經(jīng)做了,你看第一個分錄貸方100,第二個分錄借方94,余額不就是6貸方支付的嗎
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