問(wèn)題已解決

老師,A單位承接會(huì)議,對(duì)方單位實(shí)際消費(fèi)1000,A單位給對(duì)方開(kāi)發(fā)票2000元,虛開(kāi)的這1000如何賬務(wù)處理?。?/p>

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/07 13:27
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你要做2000的收入 應(yīng)收賬款掛賬1000 以后核銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 并且不能稅前抵扣
2019 11/07 13:40
84784963
2019 11/07 13:41
老師麻煩您給做一下內(nèi)帳分錄可以嗎?
軼塵老師
2019 11/07 14:18
如果是內(nèi)帳 你只需要確認(rèn)1000元的收入啊。
84784963
2019 11/07 16:42
老師,麻煩您做一下分錄可以嗎?
軼塵老師
2019 11/07 17:34
借銀行存款1000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
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