問(wèn)題已解決

調(diào)整以前年度損益怎么做憑證

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/06 15:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)整
2019 10/06 15:09
bamboo老師
2019 10/06 15:12
借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
bamboo老師
2019 10/06 15:14
合并成一個(gè)可以的 借:其他應(yīng)收款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
bamboo老師
2019 10/06 15:20
是的 不是本年的 不轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
84784975
2019 10/06 15:10
員工借款,但憑證直接就做成借管理費(fèi)用,貸銀行存款了
84784975
2019 10/06 15:14
必須做這兩個(gè)分錄是嗎?合并成一個(gè)可以嗎?
84784975
2019 10/06 15:19
不能轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)是吧,只能轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
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