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找了一家人力資源勞務(wù)派遣的單位,讓他們給臨時工人發(fā)放工資,他們給我們公司開代開工資發(fā)票,我們要怎么做分錄,會計分錄是什么

84784976| 提問時間:2019 07/05 16:41
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 根據(jù)發(fā)票計提工資進(jìn)入成本 費(fèi)用
2019 07/05 16:43
84784976
2019 07/05 16:45
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,這樣的會計分錄對嗎?
答疑蘇老師
2019 07/05 16:48
你好 這樣的分錄正確 不過管理人員的工資應(yīng)計入管理費(fèi)用
84784976
2019 07/05 16:50
找到是一批臨時工,
答疑蘇老師
2019 07/05 16:51
你好 那就計入主營業(yè)務(wù)成本就可以了
84784976
2019 07/05 16:52
那老師,我們單位辦理的差額也就是給對方開發(fā)票一部分開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一部分開人員工資部分的發(fā)票,那這筆賬如何做分錄?這個涉及到開人員工資這部分不用交增值稅,所以會計分錄不會寫了,老師,這個問題能詳細(xì)的教我一下嗎?謝謝老師
答疑蘇老師
2019 07/05 17:00
你好 那你們就直接做收入 不確認(rèn)增值稅
84784976
2019 07/05 17:29
直接把人員工資和服務(wù)費(fèi)全部計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?然后報稅就只報服務(wù)費(fèi)的增值稅?是這樣嗎?
答疑蘇老師
2019 07/05 17:31
你好 是的 是這樣的
84784976
2019 07/05 17:32
那財務(wù)報表里面的主營業(yè)務(wù)收入是人員工資加上服務(wù)費(fèi)的,報的增值稅是服務(wù)費(fèi)的,這樣稅務(wù)局不會找事吧?這樣是合理的嗎?
答疑蘇老師
2019 07/05 18:15
你好 你不是說你們的工資是免增值稅的嗎
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