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老師,期末應交稅費的貸方余額,一定要等于申報表的應交稅那欄的金額嗎?

84785030| 提問時間:2019 06/05 19:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你是指賬面(資產(chǎn)負債表的)應交稅費應當要與增值稅申報表的應交稅費余額一致?
2019 06/05 19:33
84785030
2019 06/05 20:20
應交稅費明細表余額是否需要和增值稅申報表要一致?
鄒老師
2019 06/05 20:21
你好,應交稅費——應交增值稅的余額需要與增值稅申報表數(shù)據(jù)一致的
84785030
2019 06/05 20:25
還是說未結賬之前看不出來?我現(xiàn)在的應交稅費期末余額是15000多,但是我實際要繳納的增值稅我算出來是2000多(未扣減掉留抵稅8000多)。如果減掉8千的,兩者的差額,又是借方期初余額7000。就不知道要怎么對這個實際要交的增值稅額…
鄒老師
2019 06/05 20:26
你好,需要做增值稅結轉分錄之后才可以看出的 實際要交的增值稅=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額
84785030
2019 06/05 20:52
我做了本期的銷項稅期末分錄了。借 應交稅 轉出未交貸未交增值稅 那應交稅費的期末貸方余額數(shù),含留抵的嗎?還是說留抵稅在賬上看不出,只能在申報表上看到?然后在用賬上的期末貸余額-留抵填寫申報表?
鄒老師
2019 06/05 21:04
你好,有留抵稅額是在轉出未交增值稅借方余額體現(xiàn)的 在應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)與增值稅申報表的留抵稅額都會體現(xiàn)
84785030
2019 06/05 21:42
轉出未交增值稅借方余額與增值稅申報表的留抵稅額是一樣的?
84785030
2019 06/05 21:42
不一樣的話,就是哪里做錯了?
鄒老師
2019 06/05 21:43
你好,如果不一樣,就說明賬務處理分錄有錯誤的
84785030
2019 06/05 21:57
之前的那個會計,移交給我的時候,轉出未交增值稅是平的,但是進銷稅額的期末余額有幾十萬的數(shù)累計著。 我就做了進銷稅額的分錄,結果又發(fā)現(xiàn)轉出未交增值稅借方余額又和增值稅申報表的留抵不一樣,一個3000多一個8000多。 申報表上我看是有8000多留抵稅的,如果后期我要排查更正的話,要從哪里開始著手? 如果我5月不做這個分錄繼續(xù)讓它平著,對我增值稅申報有影響嗎?沒影響我想5月先不搞了,6月再一點點更正。這樣子可以嗎?
鄒老師
2019 06/05 22:00
你好,這個不影響增值稅申報的 你可以根據(jù)每個月的增值稅申報表了按月做轉出未交增值稅的結轉 ,這樣就可以做到與申報表數(shù)據(jù)一致了
84785030
2019 06/06 10:34
應交稅費的期初借方余額7015.98+本期期末余額15479.84=本期銷減進的金額數(shù)22495.82(未減留抵8169.68) 這個有問題嗎?為什么本期期末余額不直接等于22495.82了?她前期做了?
84785030
2019 06/06 10:35
她前期多做了計提?還是怎么
鄒老師
2019 06/06 10:43
你好,期末余額=期初余額+本期貸方發(fā)生—本期借方發(fā)生
84785030
2019 06/06 11:05
應交稅每個月繳納了稅費后不是應該平了嗎?為什么會有7015.98的期初借方余額?
鄒老師
2019 06/06 11:13
你好,繳納之后是平了 7015.98是不是你當月又有發(fā)生額了?
84785030
2019 06/06 11:18
7015.98是以前年度的期末余額,然后我做5月的時候,它就一直在應交稅費借方余額那里了。如果不管它,會影響我報稅嗎
鄒老師
2019 06/06 11:26
你好,不影響報稅,只是會導致應交稅費的明細期末余額有錯誤
84785030
2019 06/06 11:43
還有老師,我現(xiàn)在結轉成本。但公司財務軟件是沒有存貨模塊的。我按銷售數(shù)量*采購不含稅單價=本期要結轉的銷售成本計算,這樣對嗎。算出來的成本數(shù),比主營業(yè)務收入多了16萬,這正常嗎?
鄒老師
2019 06/06 11:46
你好,是這樣結轉 怎么成本還比收入大呢? 你單位購進數(shù)量,單價是多少?銷售的數(shù)量,單價是多少?
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