問題已解決

之前的會計(jì)做的賬跟公司實(shí)際情況不符,比如說她做賬做的我們欠了別人十萬塊錢,實(shí)際上我們沒欠那么多,這種情況怎么處理

84785039| 提問時間:2019 05/19 14:02
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涵老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好:這種情況需要你與對方公司對賬,將每一筆往來款都必須對清,從中找出差額之所在,然后在根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整記賬憑證。
2019 05/19 14:06
84785039
2019 05/19 14:06
好的 老師
84785039
2019 05/19 14:09
老師對賬一般是出納對 還是會計(jì)對?
涵老師
2019 05/19 14:09
一般企業(yè)是往來會計(jì)負(fù)責(zé)對賬。
84785039
2019 05/19 14:10
涵老師
2019 05/19 14:14
如果沒有往來會計(jì),看部門工作安排。祝工作順利。
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