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您好,老師,請教下2018年年報財務(wù)報表申報,借入股東現(xiàn)金 分錄 借:現(xiàn)金12000 貸:其他應(yīng)付款(股東的)12000;支付了每個月工資 分錄 預(yù)提工資-借:管理費用 貸:應(yīng)付工資; 支付時 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金;,填負債表出現(xiàn)數(shù)據(jù),其他應(yīng)付賬款-12000,管理費用:12000,營業(yè)利潤-12000;這樣就造成了負債表不平衡,請教下咱處理?謝謝

84784975| 提問時間:2019 05/15 21:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在資產(chǎn)負債表里填寫在未分配利潤項目里面。
2019 05/15 21:26
84784975
2019 05/15 21:51
你好,老師,提示我資產(chǎn)期末合理記和負債權(quán)益期末合計不一樣,可是并沒有資產(chǎn)入賬啊,怎么能平啊?謝謝
84784975
2019 05/15 21:55
84784975
2019 05/15 21:55
老師,麻煩幫我看下,謝謝
耿老師
2019 05/15 22:02
您好,現(xiàn)金就是資產(chǎn)啊,貨幣資金。
84784975
2019 05/15 22:58
老師,如果我把12000賬入到今年的話,作賬軟件里,是不是就和現(xiàn)在網(wǎng)上申報的本月球不一樣了,因為去年沒有做賬
耿老師
2019 05/16 04:04
你好!這些不都是18年的業(yè)務(wù)嗎?不可以放到19年
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