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小規(guī)模納稅人紅沖了上年度的發(fā)票 導(dǎo)致季度報稅的時候是負(fù)數(shù) 這個怎么申報?

84785024| 提問時間:2019 04/11 12:26
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,律師
你好,如果說您所屬期一季度的開票的時候只開具了負(fù)數(shù)發(fā)票。導(dǎo)致報稅的時候是負(fù)的銷售額,您需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)開通“增值稅負(fù)數(shù)申報申請”。 這樣子才能夠在增值稅申報表中填寫負(fù)數(shù)申報。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019 04/11 12:28
84785024
2019 04/11 13:13
開了正數(shù)也開了負(fù)數(shù),但是負(fù)數(shù)大于正數(shù)
84785024
2019 04/11 14:14
老師??
84785024
2019 04/11 14:36
???在嗎老師
84785024
2019 04/11 15:15
老師請幫我回復(fù)下吧
沈家本老師
2019 04/11 16:43
您好,是的,如果說負(fù)數(shù)的銷售額大于正數(shù)的銷售額,導(dǎo)致您上季度需要合計申報負(fù)數(shù)的銷售額,也是需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)去申請“增值稅負(fù)數(shù)填報申請”的。 為您提供解答,祝您學(xué)習(xí)愉快
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