問(wèn)題已解決

跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑服務(wù),專業(yè)分包,有勞務(wù)分包,但是勞務(wù)分包沒(méi)有簽訂呢,一共1000萬(wàn)合同額,這月開60萬(wàn),那是不是按照60萬(wàn)來(lái)預(yù)繳稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/01 16:11
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你你好,如果勞務(wù)分包沒(méi)錢,沒(méi)有發(fā)票來(lái),就只能按照你開的60萬(wàn)預(yù)繳
2019 03/01 16:12
84784971
2019 03/01 16:13
我們是一般納稅人,我周一過(guò)去預(yù)繳稅,我今天可以自己先把發(fā)票開了嗎
84784971
2019 03/01 16:14
那我下個(gè)月開票的話,勞務(wù)也開票了,是不是就可以扣減了
小黎老師
2019 03/01 16:15
您好,下個(gè)月開過(guò)來(lái)了,就可以抵扣了
84784971
2019 03/01 16:16
我可以現(xiàn)在開發(fā)票,然后周一過(guò)去建筑地預(yù)交稅款嗎
小黎老師
2019 03/01 16:18
您好,可以的。注意預(yù)繳開票不要跨月
84784971
2019 03/01 16:19
下個(gè)月申報(bào)是和其他發(fā)票一起填在增值稅申報(bào)表里嗎,就這60萬(wàn)應(yīng)該交多少稅
84784971
2019 03/01 16:20
都要交什么稅?
小黎老師
2019 03/01 16:20
您好,是的。如果本期還有其他開票,合計(jì)一起統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅額。如果是一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后繳納
84784971
2019 03/01 16:30
60萬(wàn),沒(méi)有勞務(wù),增值稅600000÷1.1×0.02,附加用增值稅×10%所得稅怎么計(jì)算預(yù)交
小黎老師
2019 03/01 16:34
您好,是說(shuō)預(yù)繳嗎?預(yù)繳各地稅務(wù)征收點(diǎn)不一樣,一般城建附加是增值稅的12%,10%,所得稅預(yù)繳按照0.2%,個(gè)稅0.4%
84784971
2019 03/01 16:35
所得稅是不含稅收入×0.2%嗎?個(gè)稅以什么為基數(shù)算得?
小黎老師
2019 03/01 16:38
您好,這兩個(gè)稅種都是以不含稅收入為基數(shù)計(jì)算的
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