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你好,我是一個(gè)專業(yè)合作社的會(huì)計(jì),請問:合作社收到了一筆政府秸稈綜合利用的補(bǔ)貼,一部分要發(fā)給社員,留一部分作為管理費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理?謝謝

84785040| 提問時(shí)間:2019 01/10 22:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:其他收益 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2019 01/11 00:20
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