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生產(chǎn)領(lǐng)用原材料可以根據(jù)賬上本月期末數(shù)與原材料收入支出結(jié)存數(shù)差額倒推嗎?

84785002| 提問時間:2018 11/06 17:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際領(lǐng)用情況計入,而不是倒推計算的
2018 11/06 17:41
84785002
2018 11/06 17:45
那如果賬上與結(jié)存實際不服了,為了調(diào)整一致可以嗎
84785002
2018 11/06 17:51
還有產(chǎn)成品入庫也沒按實際入,而是采用本月主營收入銷售數(shù)量與賬上庫存差先保證夠結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)再調(diào)實際庫存
鄒老師
2018 11/06 18:30
你好,如果賬實不符,是需要做盤盈或盤虧分錄,使得二者一致的 產(chǎn)品入庫需要按完工數(shù)量計入,而不是根據(jù)收入來計算的
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