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內(nèi)部控制審計中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一相關(guān)認定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù)
內(nèi)部控制審計中,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)
財務(wù)報表審計中,可以采取每三年至少對控制測試一次的方法
財務(wù)報表審計中,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時向治理層通報值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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知識點:
內(nèi)部控制審計中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一相關(guān)認定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù)
內(nèi)部控制審計中,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)
財務(wù)報表審計中,可以采取每三年至少對控制測試一次的方法
財務(wù)報表審計中,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時向治理層通報值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷