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審計署2010年預(yù)算執(zhí)行情況檢查報告

2011-6-28 13:47 審計署網(wǎng)站 【 】【打印】【我要糾錯

  6月27日,在審計署網(wǎng)站上公布了《關(guān)于審計署2010年度預(yù)算執(zhí)行情況的檢查報告》。

  為探索建立對審計署財政財務(wù)收支情況的外部監(jiān)督機制,審計署商監(jiān)察部同意,委托駐署監(jiān)察局牽頭組成由中央統(tǒng)戰(zhàn)部推薦、審計署聘任的特約審計員和相關(guān)司局業(yè)務(wù)人員參加的檢查組,按照審計署關(guān)于“要用高于要求別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,用嚴于監(jiān)督別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己”的要求,于2011年3月28日至5月12日對審計署2010年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況及決算(草案)進行了檢查,重點檢查了署本級和所屬南京特派辦、成都特派辦、審計科研所、中國審計學(xué)會和中國內(nèi)部審計協(xié)會等6個單位。

  檢查結(jié)果表明,審計署和本次檢查的所屬單位高度重視預(yù)算和財務(wù)管理工作,2010年度預(yù)算執(zhí)行能夠遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),能夠按照會計法及有關(guān)規(guī)定的要求進行會計處理,修訂了《審計署機關(guān)及派出機構(gòu)審計外勤經(jīng)費管理辦法》、《審計署聘請外部人員參與審計工作管理辦法》等制度,改進了審計業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算分配方法和公用經(jīng)費分類分項定額核定方法,不斷加強內(nèi)部管理與審計監(jiān)督,對10個所屬單位負責(zé)人開展了經(jīng)濟責(zé)任審計,逐步提高了預(yù)算和財務(wù)管理水平。

  對查出的問題,檢查組按照國家有關(guān)財經(jīng)制度,對審計署辦公廳等相關(guān)單位提出了處理意見和建議。

  為促進審計署進一步加強預(yù)算管理,檢查組建議:審計署應(yīng)加強預(yù)決算管理,督促所屬單位切實增強預(yù)算編報的準(zhǔn)確性;加強財務(wù)基礎(chǔ)工作管理,確保財務(wù)報銷手續(xù)完備、財務(wù)數(shù)據(jù)賬表賬實相符、年度決算真實準(zhǔn)確;規(guī)范政府采購和固定資產(chǎn)管理工作;嚴格審計外勤經(jīng)費與外聘人員(專家)費用項目管理,切實提高財政資金使用效益。

  審計署在檢查前開展了自查,全部糾正了自查查出的問題。對此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,審計署及所屬單位高度重視,認真加以整改。對審計外聘經(jīng)費中存在的問題,印發(fā)了《審計署辦公廳關(guān)于審計署聘請外部人員參與審計工作管理辦法的補充通知》,并督促南京辦完善了相關(guān)考勤記錄;對署本級基建項目未按規(guī)定及時辦理竣工財務(wù)決算問題,已經(jīng)督促加快決算編報進度,確保2011年辦理竣工決算;同時,要求各單位加強預(yù)算管理與會計核算,確保年度決算中實際支出和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的真實性和完整性。

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